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경주시, 2024년 예산안 1조 9000억 편성
박희경 기자   |   2023-11-21

【브레이크뉴스 경주】박희경 기자=경주시는 내년도 본 예산안으로 올해 본 예산 1조 8450억원 대비 550억원(3%) 늘어난 1조 9000억원을 편성해 시의회에 제출했다고 21일 밝혔다.

 

▲ 경주시청 전경     ©경주시 제공

 

2024년도 본예산(안)의 일반회계는 1조 6360억원,특별회계는 특별회계 2640억원으로 편성했다. 지방교부세는 국세수입 감소로 340억원 줄었지만, 국·도비 보조금은 경주시가 국회와 중앙부처를 설득한 끝에 703억원 늘었다.

 

이처럼 지방교부세 감소와 국·도비 증가로 시비 매칭 예산이 늘어남에 따라 불요·불급사업 조정 및 행사·축제성 예산 감액과 자체노력의 일환으로 업무추진비 등 경상경비 삭감으로 강력한 세출구조화를 단행했다. 이를 통해 경주시는 지방채 없는 건전재정기조 원칙을 내년에도 유지해 나갈 방침이다.

 

특히 어려운 상황임에도 불구하고 장애인과 노인 등 취약계층과 서민생활안정 예산을 증액하며 사회적 약자배려는 물론 서민경제 안정에 초점을 맞췄다.

 

세부 예산안을 살펴보면 △사회복지분야가 5152억원(27.1%)으로 가장 많은 부분을 차지했고 △공공질서및안전·환경 2391억원(12.6%) △국토 및 지역개발 2384억원(12.5%) △농림해양수산 2178억원(11.5%) △문화·관광 1697억원(8.9%) △교통·물류 795억원(4.2%) 순으로 배정했다.

 

중점 사업별로는 △신농업혁신타운 조성 150억원 △통합 환승주차장(황남), 안강, 선도 등 공영주차장 조성 87억원 △출산축하금 및 장려금 51억원 △현곡체육공원 조성 44억원 △어촌뉴딜 42억원 △제2금장교 건설 36억원 △동천~황성 도시숲 조성 24억원 등을 편성했다.

 

또 △어르신 무료택시 운영지원 42억원 △아동양육시설(성애원, 대자원)운영지원 36억원 △교통약자 이동차량 운영지원 15억원을 편성했다.

 

특히 서민 생활 안정과 민생경제 활력 도모에 중점을 두고 △경주 페이 85억원 △중소기업 운전자금 지원 41억원 △소상공인 특례보증 및 카드수수료 지원 24억원 △중심상권 르네상스 12억원 등을 편성했다.

 

이밖에도 △ 창업 및 일자리 지원 23억원 △청년 임대주택 운영 15억원 △청년 월세 및 전세보증금 보증료 지원 3억원 등 청년 정책과 △e-모빌리티 배터리 공유스테이션 55억원 △혁신원자력연구단지 조성 30억원(351억원 국가 직접 편성) △ 해양레저관광 거점조성 27억원(총사업비 490억) 등 미래성장동력 마련에도 심혈을 기울인다는 방침이다.

 

주낙영 경주시장은 “2024년도 본 예산안은 어려운 경제여건 속에서 서민생활 안정과 민생경제 활력을 도모하는 동시에 첨단미래과학도시로 비상하기 위한 미래경제발전 성장동력 마련에 초점을 뒀다”고 강조했다.

 

<구글 번역으로 번역한 영문 기사의 전문 입니다. 번역에 오류가 있을 수 있음을 밝힙니다.>

 

Gyeongju City, 2024 budget plan of 1.9 trillion won

 

Gyeongju City announced on the 21st that it has submitted a budget of 1.9 trillion won for next year, an increase of 55 billion won (3%) from this year's budget of 1.845 trillion won, to the city council.

 

The general account of the 2024 main budget (draft) is KRW 1.636 trillion, and the special account is KRW 264 billion.

 

Local allocation taxes decreased by 34 billion won due to a decrease in national tax revenue, but national and provincial subsidies increased by 70.3 billion won after Gyeongju City persuaded the National Assembly and central ministries.

 

As the matching budget for municipal expenses increased due to a decrease in local allocation taxes and an increase in national and provincial expenses, a strong expenditure structure was implemented by adjusting unnecessary and non-emergency projects, reducing the budget for events and festivals, and reducing current expenses such as business promotion expenses as part of the company's own efforts. Through this, Gyeongju City plans to maintain the principle of sound fiscal policy without local bonds next year.

 

In particular, despite the difficult situation, the budget for stabilizing the lives of vulnerable groups such as the disabled and the elderly and the common people was increased, focusing on not only consideration for the socially disadvantaged but also stabilizing the low-income economy.

 

Looking at the detailed budget plan, △Social welfare sector took up the largest portion at KRW 515.2 billion (27.1%), △Public order, safety and environment at KRW 239.1 billion (12.6%) △National land and regional development at KRW 238.4 billion (12.5%) △Agriculture, Forestry, Oceans and Fisheries It was allocated in the following order: KRW 217.8 billion (11.5%), KRW 169.7 billion (8.9%) for culture and tourism, and KRW 79.5 billion (4.2%) for transportation and logistics.

 

By key projects, △Creation of a new agricultural innovation town KRW 15 billion △Creation of public parking lots such as integrated transfer parking lot (Hwangnam), Angang, Seondo, etc. KRW 8.7 billion △Baby congratulations and incentives KRW 5.1 billion △Creation of Hyeongok Sports Park KRW 4.4 billion △Fishing Village New Deal KRW 4.2 billion △Part 2 3.6 billion won for the construction of the Geumjang Bridge and 2.4 billion won for the creation of the Dongcheon-Hwangseong urban forest were earmarked.

 

In addition, △4.2 billion won to support the operation of free taxis for the elderly, 3.6 billion won to support the operation of child care facilities (Seongaewon, Daejawon), and △1.5 billion won to support the operation of mobile vehicles for the transportation vulnerable.

 

In particular, with a focus on stabilizing the lives of ordinary people and revitalizing the people's economy, △ Gyeongju Pay of 8.5 billion won, △ Small and medium-sized business working capital support of 4.1 billion won, △ Special guarantee and card fee support for small business owners of 2.4 billion won, and △ Central commercial district Renaissance of 1.2 billion won were organized.

 

In addition, △ KRW 2.3 billion for support for start-ups and jobs △ KRW 1.5 billion for youth rental housing operation △ KRW 300 million for youth monthly rent and rental deposit support △ KRW 5.5 billion for e-mobility battery sharing stations △ KRW 3 billion for the creation of an innovative nuclear energy research complex (KRW 35.1 billion national) Directly organized) △ The plan is to focus on creating future growth engines, such as establishing a marine leisure tourism base worth 2.7 billion won (total project cost 49 billion won).

 

Gyeongju Mayor Joo Nak-young emphasized, “This budget plan for 2024 focuses on stabilizing the lives of the common people and revitalizing the people’s economy amid difficult economic conditions, while also providing growth engines for future economic development to emerge as a cutting-edge future science city.”

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